万丰国际客服微信

2016年度万丰国际客服微信部门决算
 

 

2016年度中国国际贸易促进委员会

 

 

武汉市分会部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                20171027

 

 

 

 

目 录

第一部分  万丰国际客服微信概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      三、部门人员构成

第二部分  万丰国际客服微信2016年度部门决算表

      一、收入支出决算总表(1)

      二、收入决算表(2)

      三、支出决算表(3)

      四、财政拨款收入支出决算总表(4)

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表(5)

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(6)

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(8)

第三部分  万丰国际客服微信2016年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况

      二、收入决算情况

      三、支出决算情况

      四、财政拨款收入支出决算总体情况

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

      七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

      九、其他重要事项的情况

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分  万丰国际客服微信概况

一、部门主要职能

万丰国际客服微信(中国国际商会武汉商会)是由全市经济贸易界有代表性人士、企业、协会和团体组成的全市民间对外经济贸易组织,是中国国际贸易促进委员会(以下简称中国贸促会)的地方分会,业务上接受中国贸促会的指导。主要职责是:

根据国家对外贸易工作的方针政策,组织开展同世界各国、各地区经济贸易界、金融界、企业界、商协会和其他经贸团体以及有关国际经贸组织的联络和交流合作工作;根据市政府授权,负责组织全市赴国外举办经济贸易展览会(展销会);负责国外来汉举办的经济贸易和技术展览的归口协调、审核、报批、管理、监督和主办、承办工作;开展国内外经济、商务调查研究;开展服务贸易工作等。

二、部门单位构成

从决算单位构成来看,万丰国际客服微信部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

万丰国际客服微信总编制人数19人,其中:行政编制19人。在职实有人数15人,其中:行政15人。

离退休人员26人,其中:离休1人,退休25人。

 

 

第二部分  万丰国际客服微信2016年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表(表1

部门:万丰国际客服微信                                         单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,025

一、一般公共服务支出

28

765

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

197

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

32

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

31

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

 

本年收入合计

24

1,025

本年支出合计

51

1,025

    用事业基金弥补收支差额

25

 

    结余分配

52

 

    年初结转和结余

26

 

    年末结转和结余

53

 

总计

27

1,025

总计

54

1,025

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24行=(123456)行;27行=(242526)行;

51行=(2829+…+50)行;  54行=(515253)行。

 

 

2016年度收入决算表(表2

部门:万丰国际客服微信                                            单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款

收入

上级补助  收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

1,025

1,025

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

765

765

 

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

12

12

 

 

 

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

12

12

 

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

753

753

 

 

 

 

 

 

2012901

  行政运行

283

283

 

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

470

470

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

197

197

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

197

197

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

197

197

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32

32

 

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

32

32

 

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

23

23

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31

31

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31

31

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13

13

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

9

9

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

9

9

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=(234567)栏各行。

 

 

2016年度支出决算表(表3

部门:万丰国际客服微信                                   单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

1,025

555

470

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

765

295

470

 

 

 

 

20113

商贸事务

12

12

 

 

 

 

 

2011302

  一般行政管理事务

12

12

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务

753

283

470

 

 

 

 

2012901

  行政运行

283

283

 

 

 

 

 

2012902

  一般行政管理事务

470

 

470

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

197

197

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

197

197

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

197

197

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32

32

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

32

32

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

 

 

 

2100503

  公务员医疗补助

23

23

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31

31

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

31

31

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

13

13

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

9

9

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

9

9

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=(23456)栏各行。

 

2016年度财政拨款收入支出决算总表(表4

部门:万丰国际客服微信                                 单位:万元

    

    

    

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,025

一、一般公共服务支出

30

765

  765

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

197

197

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

32

32

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

31

31

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

 

本年收入合计

24

1,025

本年支出合计

53

1,025

1,025

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

26

 

 

55

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

56

 

 

 

 

28

 

 

57

 

 

 

总计

29

1,025

总计

58

1,025

1,025

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

24行=(12)行;25行=(2627)行;29行=(2425)行;

53行=(3031+…+52)行;58行=(5354)行。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

部门:万丰国际客服微信                               单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,025

555

470

 

201

一般公共服务支出

765

295

470

 

20113

商贸事务

12

12

 

 

2011302

  一般行政管理事务

12

12

 

 

20129

群众团体事务

753

283

470

 

2012901

  行政运行

283

283

 

 

2012902

  一般行政管理事务

470

 

470

 

208

社会保障和就业支出

197

197

 

 

20805

行政事业单位离退休

197

197

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

197

197

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

32

32

 

 

21005

医疗保障

32

32

 

 

2100501

  行政单位医疗

9

9

 

 

2100503

  公务员医疗补助

23

23

 

 

221

住房保障支出

31

31

 

 

22102

住房改革支出

31

31

 

 

2210201

  住房公积金

13

13

 

 

2210202

  提租补贴

9

9

 

 

2210203

  购房补贴

9

9

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

1栏各行=(23)栏各行。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

部门:万丰国际客服微信                               单位:万元

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

211

302

商品和服务支出

80

310

其他资本性支出

 

 

30101

  基本工资

83

30201

  办公费

5

31001

  房屋建筑物购建

 

 

30102

  津贴补贴

77

30202

  印刷费

1

31002

  办公设备购置

 

 

30103

  奖金

33

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

 

30104

  其他社会保障缴费

12

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

5

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

2

31008

  物资储备

 

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

 

30199

  其他工资福利支出

6

30209

  物业管理费

7

31010

  安置补助

 

 

303

对个人和家庭的补助

264

30211

  差旅费

5

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

30301

  离休费

11

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

 

30302

  退休费

197

30213

  维修()

 

31013

  公务用车购置

 

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

6

31020

  产权参股

 

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1

31099

  其他资本性支出

 

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

1

304

对企事业单位的补贴

 

 

30307

  医疗费

23

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

5

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

 

30311

  住房公积金

14

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

 

30312

  提租补贴

10

30228

  工会经费

3

30701

  国内债务付息

 

 

30313

  购房补贴

9

30229

  福利费

16

30707

  国外债务付息

 

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

6

399

其他支出

 

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

12

39906

  赠与

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5

 

 

 

 

人员经费合计

475

公用经费合计

80

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

 

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国
(境)费用

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

65

37

14

 

14

14

51

37

6

 

6

8

注:本表反映部门本年度“三公”经费预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费调整预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏各行=(236)栏各行;3栏各行=(45)栏各行;7栏各行=(8912)栏各行;9栏各行=10+11)栏各行。

 

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

 

部门:万丰国际客服微信

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6栏各行=(123)栏各行;3栏各行=(45)栏各行。

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。

 

 

第三部分  万丰国际客服微信2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

2016年度收入总计1,025万元,支出总计1,025万元。与2015年相比,收、支总计各增加202万元,增长24.54%,主要原因是因办公场所年久失修发生大型修缮费118.27万元。

二、2016年度收入决算情况

2016年度本年收入合计1,025万元。其中:财政拨款收入1,025万元,占本年收入100.00%

三、2016年度支出决算情况

2016年度本年支出合计1,025万元。其中:基本支出555万元,占本年支出54.15%;项目支出470万元,占本年支出45.85%

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况

2016年度财政拨款收支总计1,025万元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加202万元,增长24.54 %。主要原因是因办公场所年久失修发生大型修缮支出118.27万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款支出年度预算为1,025万元(包括年初部门预算),支出决算为1,025万元,完成年度预算的100%。其中:基本支出555万元,项目支出 470万元。项目支出主要用于:

1、出展活动41.99万元。主要成效:进一步开拓和巩固国际市场,扩大我市产品出口,促进我市企业界与外国(地区)的经贸合作和技术交流;围绕“一带一路”工作中心,开展与沿线国家对外交流和合作。

2、境外举办系列经贸活动32.52万元。主要成效:通过境外举办系列活动,进一步开拓“一带一路”沿线国家的市场,加强经贸合作和交流,推动两地的投资和经贸往来。

3、项目办平台96.81万元。主要成效:利用贸促会的平台优势,帮助国内企业开拓国外市场,利用外资。

()一般公共服务支出()年度预算为 832.64万元,支出决算为765万元,完成年度预算的91.88%,决算数小于预算数的原因为:办公场所修缮费跨年结转。

() 社会保障和就业支出()年度预算为197万元,支出决算为197万元,完成年度预算的100 %

() 医疗卫生与计划生育支出()年度预算为32 万元,支出决算为32万元,完成年度预算的100 %

() 住房保障支出()年度预算为31万元,支出决算为31万元,完成年度预算的100%,完成年度预算的100 %

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016度一般公共预算财政拨款基本支出555万元,其中,人员经费475万元,主要包括:基本工资83万元、津贴补贴77万元、奖金33万元、其他社会保障缴费12万元、其他工资福利支出6万元、离休费11万元、退休费197万元、医疗费23万元、住房公积金14万元、提租补贴10万元、购房补贴9万元;公用经费80万元,主要包括:办公费5万元、印刷费1万元、电费5万元、邮电费2万元、物业管理费7万元、差旅费5万元、会议费6万元、培训费1万元、公务接待费1万元、劳务费5万元、工会经费3万元、福利费16万元、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用12万元、其他商品和服务支出5万元。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

()“三公”经费的单位范围

万丰国际客服微信有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括万丰国际客服微信本级1个行政单位。

()一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度“三公”经费财政拨款年度预算数为65万元,支出决算为51万元,为预算的78%其中:

1、因公出国()费用支出决算为37万元,年度预算为37万元,完成预算的100%

2016年万丰国际客服微信因公出国()团组5次,5人次,实际发生支出37万元。其中:住宿费5.56万元、旅费21.56 万元、伙食补助费3.1万元、杂费2.78万元、其他4万元。主要用于:

(1)赴加拿大参加我市与万锦市结好10周年庆典活动国际交流与合作团组1个、1人次;

(2)赴摩洛哥、肯尼亚、马达加斯加参加洽谈会,推进项目合作;赴秘鲁、智利、阿根廷参加“武汉-秘鲁国际产能合作暨武汉企业走进秘鲁经贸洽谈会”招商引资与会展团组2个、2人次;

(3)赴伊朗参加“武汉企业在伊企业座谈会”出席华创会海外分会场专场活动、赴南非、肯尼亚参加“武汉-开普敦设计峰会”国际组织会议团组2个、2人次;

通过以上出访,促进了武汉企业“走出去”,为武汉与外国城市的经贸合作奠定了坚实的基础,促进武汉企业“引进来”,进一步深化了我市招商引资工作,扩大了我市招商引资成果。

2、公务用车购置及运行维护费支出决算为6万元,年度预算为14万元,完成预算的42.86%;其中:

(1)本年度未购置(更新)公务用车,年末公务用车保有量2辆。

(2)公务用车运行维护费6万元,为预算的42.86%,比预算减少 8万元,主要原因是根据全市车改工作要求减少公务用车2辆。主要用于公务用车的运行和维护,其中:燃料费2万元;维修费2万元;过桥过路费1万元;保险费1万元。

(3)公务接待费支出决算为8万元,为预算的57.14%,比预算减少6万元,主要原因是我会严格执行党政机关国内公务接待的相关管理规定,厉行节约、规范接待程序、严格报批手续,保证公务接待的有序开展。主要用于满足开展各项活动的接待、招商引资及大型活动的需求。

2016年万丰国际客服微信执行公务和开展业务活动开支公务接待费8万元。其中:大型活动6 万元,主要用于大型活动的宴请等的接待工作6批次300 人次(其中:陪同30人次);外省市交流接待1万元,主要用于各地贸促会及合作单位的接待工作10批次58人次(其中:陪同21人次);及招商引资等接待活动1万元,主要用于各工商代表、企业家的接待工作4 批次34人次(其中:陪同10人次)

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3万元,增长6.25%,其中:因公出国()支出决算增加10万元,增长37.04%;因公出国()费用支出增加的主要原国是我会临时接到全市重要出访工作任务需要出国,追加了有关预算。公务用车运行费支出决算减少6万元,降低42.86%,公务用车运行费支出决算减少的主要原因是:根据全市车辆改革的有关精神,我会减少2辆公务用车。公务接待支出决算减少6万元,降低42.86%,公务接待支出决算减少的主要原因是:我会严格执行党政机关国内公务接待的相关规定,厉行节约、规范接待程序、严格报批手续,保证公务接待的有序开展。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是:根据全市车辆改革的有关精神,我会减少2辆公务用车。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2016年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支,故本表无数据。

九、2016年度其他重要事项的情况

()机关运行经费支出情况。2016年度万丰国际客服微信机关运行经费支出79.59万元,比2015年增加5.55万元,增长7.49%。主要原因是根据全市车改精神结构性调整增加规范性津补贴。

()政府采购支出情况。2016年度万丰国际客服微信政府采购支出总额24.77万元,其中:政府采购货物支出10.08万元、政府采购服务支出14.69万元。

()国有资产占用情况。截至20161231,万丰国际客服微信共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆。

 

第四部分  名词解释

 

()财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

()其他收入:指除“财政拨款收入”、“ 上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

 ()各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务() 群众团体事务()行政运行():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)群众团体事务()一般行政管理事务():反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务()其他群众团体事务支出():反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

4.一般公共服务(类)商贸事务()其他商贸事务支出():反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

5.医疗卫生支出(类)医疗保障()行政单位医疗():反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

6.医疗卫生支出(类)医疗保障()公务员医疗补助():反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)反映:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

()基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

()项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

()经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

()“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费用反映单位公务出国()的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税) )及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

()机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。